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關(guān)于黃金銷售的問題,收到黃金舊料,應(yīng)該怎么記賬?

84785013| 提問時(shí)間:2019 11/16 16:45
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,用于加工,計(jì)入原材料
2019 11/16 16:48
84785013
2019 11/16 16:52
借:原材料,貸:什么?
立紅老師
2019 11/16 16:56
你好,收購時(shí)付款 貸:原材料 貸:庫存現(xiàn)金
84785013
2019 11/16 17:00
舊料銷售之后怎么記賬?也就是舊料最后就賣給廠家了,我們不涉及舊料加工
立紅老師
2019 11/16 17:04
你好,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785013
2019 11/16 17:11
那個(gè)舊料收回的時(shí)候是店里以舊換新收回的,收回的時(shí)候是借:庫存商品,貸方應(yīng)該記什么科目合適?
立紅老師
2019 11/16 17:14
你好,如果是以舊換新,借:庫存現(xiàn)金(實(shí)收金額)庫存商品(舊料) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84785013
2019 11/16 17:32
如果是不想和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入聯(lián)系在一起的話,舊料是舊料,新品是新品,收到的舊料計(jì)入借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款對(duì)不?
立紅老師
2019 11/16 18:15
你好,不對(duì)的,如果不做一起,那么是借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金
84785013
2019 11/16 18:25
哦,知道是什么意思了,謝謝!老師
立紅老師
2019 11/16 18:33
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對(duì)我的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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