問題已解決

年末,應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,如有借方余額,則借記“投資收益”等科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。這個(gè)是怎么理解的?借方有余額為什么要轉(zhuǎn)出?

84785010| 提問時(shí)間:2019 11/10 23:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借方表示負(fù)差,虧損,不需要繳納稅
2019 11/10 23:56
84785010
2019 11/10 23:59
那轉(zhuǎn)出計(jì)入投資收益的借方,投資收益不是減少了嗎?他不交稅,怎么投資收益還減少了???
陳詩晗老師
2019 11/11 00:13
你分錄是 借,投資收益 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 你之前確認(rèn)投資收益是不含稅確認(rèn) 現(xiàn)在不繳納,沖減的就是投資收益
84785010
2019 11/11 01:02
不繳納稅款,企業(yè)不是相當(dāng)于賺了嗎?他的投資收益應(yīng)該增加呀?為什么還會減少呢?
陳詩晗老師
2019 11/11 09:52
增值稅是價(jià)外稅,不會影響你的投資收益 的。 你之前確認(rèn)的時(shí)候你就少確認(rèn)了投資收益,因?yàn)槟阌?jì)算了增值稅,現(xiàn)在只是把少確認(rèn)的補(bǔ)上。
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