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當(dāng)時2月份購進(jìn)來是這樣做的,借:管理費(fèi)用 3200;貸: 應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)3200 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額544, 支付:支付:借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)3200 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額544, 貸:庫存現(xiàn)金。3744 請問這樣是正確的嗎?

84785020| 提問時間:2016 03/28 10:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
購進(jìn) 借;管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額544 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016 03/28 11:01
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