问题已解决
2019年4月將一臺使用過3年的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值25000元,賬面凈值15000,轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200,請問應(yīng)該繳納的增值稅怎么計算



你好,當(dāng)月有其他進(jìn)項稅額可供抵扣嗎?
2019 11/07 21:33

84784971 

2019 11/08 13:07
其他進(jìn)項有

鄒老師 

2019 11/08 13:09
你好,增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額=13200/1.13*13%—進(jìn)項稅額
