問題已解決

你好!例舉:本月有稅控服務(wù)費(fèi)280元,問題:1,本月的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-280。2,本月的附加計(jì)提是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*相應(yīng)比例。3,本月的應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-280+附加。請問這樣對嗎??謝謝

84784958| 提問時(shí)間:2019 11/07 09:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
1.是的,可以全額抵減,2(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-280)按實(shí)際交增值稅去算附加稅,3合計(jì)稅金是這個(gè)
2019 11/07 09:40
84784958
2019 11/07 09:43
那我的2是錯(cuò)了
maize老師
2019 11/07 09:48
是的,這個(gè)是按實(shí)際交增值稅去計(jì)提附加稅,看你主表上面應(yīng)納稅額
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