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我司向工廠購買一批貨物,貨值10000元,開13點(diǎn)專用發(fā)票給我司,我司支付11個點(diǎn)稅金給工廠。然后我司又把這批貨物賣給客戶,貨值15000,同樣開13個點(diǎn)發(fā)票給客戶,收客戶11個點(diǎn)稅金。我司該怎么交稅 ,老師

84785013| 提問時間:2019 11/05 13:59
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
您好同學(xué) 你們按正常的開發(fā)票的金額交銷項稅,按進(jìn)項交進(jìn)項就好了同學(xué)
2019 11/05 14:03
84785013
2019 11/05 18:55
交銷項稅?對方還會開出來正確的發(fā)票,交的那部分銷項稅額還能抵扣掉嗎?已經(jīng)抵扣了50多萬了,那50多萬的銷項稅額都要補(bǔ)足嗎?
何江何老師
2019 11/05 19:18
可以的同學(xué),你有進(jìn)項可以與銷項抵銷的同學(xué),超過3%的部分就是我們要退還的
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