問題已解決

老師,其他應(yīng)付款沖平怎么做分錄,不用給對方付了

84785013| 提問時間:2019 11/02 15:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;其他應(yīng)付款,貸;營業(yè)外收入
2019 11/02 15:21
84785013
2019 11/02 15:22
那么這樣會不會比較亂呢,怎么在把這營業(yè)外收入轉(zhuǎn)出去
鄒老師
2019 11/02 15:28
你好,是不會亂的,結(jié)轉(zhuǎn)是 借;營業(yè)外收入,貸;本年利潤
84785013
2019 11/03 10:16
老師,那如果這個賬掛的其他應(yīng)付款是錯的,重新給掛賬,這個結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤是不對該怎么辦,做壞賬處理可行嗎
鄒老師
2019 11/03 10:18
你好,如果這個賬掛的其他應(yīng)付款是錯的,那正確的應(yīng)當(dāng)是掛賬在什么科目下面呢?
84785013
2019 11/03 10:19
這個說不清,之前的會計金額什么的掛錯了,而且分類別,所以我想著把這個作為壞賬,重新掛
鄒老師
2019 11/03 10:20
你好,需要知道正確的應(yīng)當(dāng)掛什么,才知道該如何做調(diào)整,調(diào)整之后該如何結(jié)轉(zhuǎn)的
84785013
2019 11/03 10:21
還是掛其他應(yīng)付款,需要分不開類別
鄒老師
2019 11/03 10:26
你好,需要分不開類別,這里分不開類別是什么意思?之前掛的明細(xì)錯誤,需要調(diào)整到正確的意思?
84785013
2019 11/03 10:26
打錯了,是分開類別掛帳
鄒老師
2019 11/03 10:27
你好,那可以這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款——之前錯誤明細(xì),貸;其他應(yīng)付款——應(yīng)當(dāng)計入正確的明細(xì)
84785013
2019 11/03 10:28
好的老師
鄒老師
2019 11/03 10:28
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785013
2019 11/03 10:31
老師,金額不對,多出來或者少出來的金額怎么辦
鄒老師
2019 11/03 10:39
你好,之前的金額不對你所做的分錄金額是多少?正確的金額應(yīng)當(dāng)是多少呢?
84785013
2019 11/03 10:52
之前的金額是887025,正確的金額是823311
鄒老師
2019 11/03 11:22
你好,做之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)(887025—823311)
84785013
2019 11/03 11:24
老師,您幫我寫下,我看看,沒明白
鄒老師
2019 11/03 11:26
你好 借;之前其他應(yīng)付款對應(yīng)的借方科目-63714,貸;其他應(yīng)付款 -63714 分錄的借貸方金額負(fù)數(shù)(887025—823311)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~