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期末有留底,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84785040| 提問時間:2019 11/02 09:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話 可以這樣寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 11/02 09:23
84785040
2019 11/02 09:25
上期留底,這期要交稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2019 11/02 09:26
您上期留抵的時候有沒有寫分錄
84785040
2019 11/02 09:26
沒有做
84785040
2019 11/02 09:26
上期不用交稅,沒有做分錄
bamboo老師
2019 11/02 09:27
那現(xiàn)在只需要寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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