問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅是一年算一年的吧,前期虧損是不影響本年的所得稅的吧,比如去年虧損50萬(wàn)匯算清繳后不繳納所得稅,今年匯算清繳后盈利25萬(wàn),按25萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅而不是按-50+25計(jì)算企業(yè)所得稅,是這樣理解的嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/29 16:31
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maize老師
金牌答疑老師
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這個(gè)是彌補(bǔ)虧損之后盈利才交稅,之前要是虧損很大,你彌補(bǔ)完之后是0 那就不需要交稅
2019 10/29 16:35
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