問題已解決

老師,什么是增值稅納稅申報表中“營業(yè)稅改征增值稅服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”?

84784958| 提問時間:2019 10/23 14:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
同學(xué)你好,這個附表填寫的內(nèi)容是針對采用差額征稅的情況下可以扣除的金額填寫的表。
2019 10/23 14:41
趙英老師
2019 10/23 14:42
比如,建筑行業(yè)中,分包時采用差額計稅??鄢氖侵Ц督o分包商的款項。
84784958
2019 10/23 14:42
沒有差額征收,但是給填報了,會有什么影響嗎?
趙英老師
2019 10/23 14:56
你填的什么內(nèi)容呢,如果確屬不對,可以將申報表作廢重置,重新報一次。
84784958
2019 10/23 15:00
嗯 謝謝老師
84784958
2019 10/23 15:01
我們的收入確實不屬于差額征稅
趙英老師
2019 10/23 15:03
不客氣同學(xué),那就重新報一下。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~