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老師,我8月開票確認未開票收入,9月又開具了發(fā)票,那增值稅報表要如何申報

84784979| 提問時間:2019 10/17 10:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你是一般納稅人么,減除無票收入之后填寫藍字開票欄次,這個需要去稅局大廳申報,現(xiàn)在提交不了申報表,沖掉無票收入話
2019 10/17 10:18
84784979
2019 10/17 10:21
老師,你說具體下嘛,是一般納稅人,我8月的申報表要怎么做,我9月申報表要怎么做
maize老師
2019 10/17 10:26
8月不是已經(jīng)申報啊,9月這個是假設開13%專票這個填寫13%專票一欄,開藍字-無票收入去申報,去大廳申報
84784979
2019 10/17 10:43
我還是聽不懂,比如我8月開票收入80,確認未開票收入20,9月我又開8月未開票收入20的發(fā)票,同時9月發(fā)生了200的開票收入?這個增值稅報表要怎么辦
maize老師
2019 10/17 10:48
9月這個200+20-20這個去申報,但是這個需要去大廳那邊申報, 稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務總局關于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程(試行)》的通知
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