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報稅控減免稅時,稅控費用需要填增值稅減免申報明細表嗎

84785044| 提問時間:2019 10/12 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,稅控費用 是需要 填寫在增值稅減免申報明細表的
2019 10/12 15:32
84785044
2019 10/12 15:35
那減免數(shù)額會自動到增值稅申報表主表里嗎
鄒老師
2019 10/12 15:41
你好,填寫了附表相應(yīng)欄次,那減免稅額就會自動體現(xiàn)在主表中的
84785044
2019 10/12 15:59
沒有帶出來,這個數(shù)應(yīng)該填在主表15欄,免、抵、退應(yīng)退稅額,負數(shù)嗎
鄒老師
2019 10/12 16:02
你好,能提供一下你填寫的增值稅減免稅額 明細表的圖片嗎?
84785044
2019 10/12 16:05
鄒老師
2019 10/12 16:07
你好,你這個表格的本期實際抵減稅額(第4列)數(shù)據(jù)都0,當然主表沒數(shù)據(jù)了 如果需要抵扣,就需要在本期實際抵減稅額(第4列)填寫相應(yīng)數(shù)據(jù),主表才有應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)的
84785044
2019 10/12 16:09
那我本期發(fā)生額要填嗎?這筆費用是之前發(fā)生的
鄒老師
2019 10/12 16:11
你好,之前發(fā)生的,在之前發(fā)生當期沒有填寫這個附表嗎?
84785044
2019 10/12 16:14
沒有,填
鄒老師
2019 10/12 16:14
你好,那就只能在現(xiàn)在補填寫在本期發(fā)生額欄次了
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