問題已解決
我們公司有銷售,也有租賃,銷售之前開錯(cuò)發(fā)票9月開了負(fù)數(shù)發(fā)票以后銷售額成負(fù)數(shù)了,申報(bào)增值稅如何填寫報(bào)表呢,9月份銷售10萬,開負(fù)數(shù)發(fā)票30萬,租賃開了40萬,之前兩項(xiàng)稅負(fù)率是分開來算的
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速問速答你好!你直接讀入銷項(xiàng)就可以了。正常讀入,只是需要上門申報(bào)。
2019 10/11 15:34
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