問(wèn)題已解決

老師,客戶公司開(kāi)業(yè)慶典送的紅包按什么科目記賬

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/10 17:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果你們是接收方的話,記錄營(yíng)業(yè)外收入。
2019 10/10 17:25
84784972
2019 10/10 17:26
我是支付方是營(yíng)業(yè)外支出嗎?
84784972
2019 10/10 17:26
可以計(jì)銷售費(fèi)用嗎?
耿老師
2019 10/10 17:37
你好,未取得發(fā)票的話可以做銷售費(fèi)用,但是不一定可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳的時(shí)候要做利潤(rùn)調(diào)增。如果金額大的話還會(huì)涉及代扣代繳個(gè)人所得稅。
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