問題已解決

老師你好!我們是一家裝飾公司。請(qǐng)問我們購買的材料發(fā)票暫未收到,可以根據(jù)付款金額計(jì)提材料成本嗎?

84784967| 提問時(shí)間:2019 10/10 17:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)材料都未收到,無法入賬,還是預(yù)付賬款。當(dāng)然想暫估成本,是可以了。后期收到發(fā)票是沖銷暫估,再 按發(fā)票的金額入賬
2019 10/10 17:23
84784967
2019 10/10 17:24
材料收到了,只是發(fā)票還沒開來。
江老師
2019 10/10 17:25
可以暫估材料入庫處理。
84784967
2019 10/10 17:27
我們都沒有倉庫到貨就直接進(jìn)工地了,我收到發(fā)票也是直接記入工程施工,同時(shí)沖銷預(yù)付賬款。 請(qǐng)問老師暫估材料成本和收到發(fā)票后的分錄分別怎么做?
江老師
2019 10/10 17:30
一、暫估時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、使用時(shí) 借:工程施工——合同成本——直接材料 貸:原材料 三、收到發(fā)票,沖暫暫估,按發(fā)票入賬 1、借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 2、借:工程施工——合同成本——直接材料 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù) 3、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 4、借:工程施工——合同成本——直接材料 貸:原材料
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~