問題已解決

您好,老師。我想問一下,小規(guī)模納稅人 有開票收入291000.99 和未開票收入9000.00。已超過30萬 如何填寫增值稅申報表?是填第一行應征增值稅不含銷售額和第三行稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額的金額填寫未開和已開票的不含稅銷售額的合計嗎?

84784978| 提問時間:2019 10/10 16:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!是的額,就是這樣填
2019 10/10 16:09
84784978
2019 10/10 16:13
老師,您好。我想說那我稅控器具開具的普通發(fā)票只有291000.99。 把未開票的收入也加到里面去沒問題嗎? 我是開電子發(fā)票開到291000.99的。
宋生老師
2019 10/10 16:20
你好!你總數(shù)填在第一行。然后開具的填到第三行。沒開票的不需要單獨填
84784978
2019 10/10 16:23
但是我那樣子寫,系統(tǒng)顯示增值稅普通發(fā)票銷售額對比不通過,說我申報異常
84784978
2019 10/10 16:23
當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計291000.99*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計300000.99+9000.01元。相差金額9269.980000元
宋生老師
2019 10/10 16:24
你好!你能截圖來看下嗎?
84784978
2019 10/10 16:25
84784978
2019 10/10 16:26
84784978
2019 10/10 16:27
84784978
2019 10/10 16:29
宋生老師
2019 10/10 16:30
你好!你不是開了300000.99嗎?你填的是29萬多。填錯了啊
84784978
2019 10/10 16:47
可是我開票金額30000.99 應該是價稅合計不是嗎,我開電子發(fā)票得時候都是有3%增值稅率嗎?填寫的時候上面不是寫不含稅銷售額嗎?
宋生老師
2019 10/10 16:54
你好!不是的??茨愕倪@個金額,應該是不含稅,你最好加一下你的發(fā)票金額,
84784978
2019 10/10 17:04
我把7-9月的全合計了一遍,確實價稅合計是300001. 00。難道因為我是小規(guī)模納稅人所以這個稅不算?價稅合計就是不含稅銷售額嗎? 我打印電子發(fā)票的時候上面也有寫3%的稅率和稅金的呀?
宋生老師
2019 10/10 17:06
你好!不是。這個地方是填不含稅金額了。你是不是有代開。那個9000多那個樹
84784978
2019 10/10 17:06
沒有代開過 全部都是自己開具電子發(fā)票
宋生老師
2019 10/10 17:07
這個上面單獨提示了一個9000.01,你看看這個是怎么來的
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