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老師,用其他應付款購入固定資產(chǎn)該怎么做賬,事業(yè)單位

84785019| 提問時間:2019 10/10 12:48
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清思老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,經(jīng)濟師中級
財記 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 預計 借:事業(yè)支出 貸:其他財政撥款預算收入
2019 10/10 13:16
84785019
2019 10/10 14:08
老師,用其他應付款購買固定資產(chǎn)呢?
清思老師
2019 10/10 14:45
確認其他應付款時,財記 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款 支付其他應付款時,財記 借:其他應付款 貸:銀行存款等 預記:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
84785019
2019 10/10 14:54
老師,賬上我其他應付款撥入時做賬借:零余額用款額度,貸:其他應付款,購買時借,其他應付款,貸:用款額度,這樣
84785019
2019 10/10 14:58
然后花出去的錢形成了資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:?在舊的會計制度中最后一步分錄是借:固定資產(chǎn) 貸:非流動資產(chǎn)基金,由于現(xiàn)在執(zhí)行新的會計制度,最后一個分錄不知道該怎么處理
清思老師
2019 10/10 14:59
那你的固定資產(chǎn)體現(xiàn)不出來。固定資產(chǎn)購入時,必須借記固定資產(chǎn)
84785019
2019 10/10 15:09
如果借記固定資產(chǎn)的,不借記其他應付款的話,我的往來賬就虛增了,最合適的處理辦法要怎么做呢?
清思老師
2019 10/10 15:31
用相反的分錄反沖一下,重新記賬,或者直接更改之前的憑證
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