2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(12.39 )萬(wàn)元。為什么當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額沒有包含租金收入150萬(wàn)元? 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+9%)×9%=12.39(萬(wàn)元)。
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
為什么當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額沒有包含租金收入150萬(wàn)元?--是要包含的。只有第一道門票收入是免稅的。
2019 10/09 15:01
閱讀 2901
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 2000
- 2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月的應(yīng)納稅稅額為( ? ?)萬(wàn)元。 165
- 75.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( 13.63)萬(wàn)元。即:150/1.1*0.1=13.63。:為什么第一道門票收入是免稅的嗎? 1454
- 71.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。 A. 13.63 B. 10.19 C. 11.31 D. 19.81 添加筆記糾錯(cuò)隱藏答案收藏 正確答案:A 我的答案:未作答 參考解析: 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬(wàn)元) 老師,請(qǐng)問(wèn)下,這題中第一道門票收入200萬(wàn)元為什么不用交銷項(xiàng)稅 2046
- 2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( A.13.63)萬(wàn)元。解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬(wàn)元)。他購(gòu)進(jìn)的辦公用品增值稅8萬(wàn)不能抵扣嗎? 1021
最新回答
查看更多- 老師,第四、五怎么寫呢,感覺很繞,麻煩老師了 昨天
- 老師,在企業(yè)所得稅中,罰款是不是都不能稅前扣除 昨天
- 某定期定額個(gè)體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為:日用品,核定銷售額9萬(wàn)元,所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬(wàn)元;普通發(fā)票不含稅金額3萬(wàn)元,稅額300元。 問(wèn)題: 1.核定銷售額9萬(wàn)元,是指一個(gè)“月”的銷售額還是一個(gè)“季度”的銷售額? 2.核定銷售額9萬(wàn)元,我的理解應(yīng)該是一個(gè)月的銷售額,為什么申報(bào)時(shí),“核定銷售額”欄自動(dòng)填報(bào)數(shù)據(jù)9萬(wàn)元?既然是季度申報(bào),核定銷售額應(yīng)該是3個(gè)月的核定銷售額共計(jì)27萬(wàn)元啊? 3.所屬期2024年第四季度增值稅申報(bào)表“免稅銷售額”欄下面的“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”欄填報(bào)多少元? 4.這種情況下,有免稅銷售額,有專用發(fā)票銷售額,還有核定銷售額。該納稅人這個(gè)季度的增值稅銷售收入是多少?計(jì)算過(guò)程是? 5.這個(gè)季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅申報(bào)的收入是多少元? 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容