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請問,增值稅納稅申報表中的“按適用稅率征稅銷售額”這個金額和企業(yè)利潤表中的“營業(yè)總收入”是一致的嗎?這是個非企業(yè)單位,只開了部分發(fā)票,這個應該怎樣處理數(shù)據(jù)

84784999| 提問時間:2019 10/07 10:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。你如果是非企業(yè)單位,你這里只填寫你的應稅收入。
2019 10/07 10:47
84784999
2019 10/07 10:51
是開票的收入嗎?我們這里是學前教育,那所得稅也是按這個收入填
84784999
2019 10/07 11:21
老師在嗎?
陳詩晗老師
2019 10/07 11:23
是的,開票的應稅收入。 是的。你免稅 的部分是不填寫的
84784999
2019 10/07 11:25
84784999
2019 10/07 11:26
你幫我看下,我如果納稅這樣填,但是有提示,看不懂
84784999
2019 10/07 11:27
開票的填免稅那一欄,納稅應該是填這里吧
陳詩晗老師
2019 10/07 12:10
你是填寫在下面的10或11
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