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增值稅普通發(fā)票稅率開錯,跨月沖紅重開,那小規(guī)模納稅申報表要怎么填才對呢?我們是小微企業(yè),每季度收入不超過30萬。

84784991| 提問時間:2019 10/06 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
按正確的稅率申報的 把錯誤的稅額換算成正確的稅率
2019 10/06 16:46
84784991
2019 10/06 17:00
那這樣稅控沒辦法清卡啊,要金額,稅額跟稅控一致才可以清卡的
郭老師
2019 10/06 17:10
稅額一致就可以 清卡去稅務(wù)局
84784991
2019 10/06 17:14
那這樣申報表上的收入數(shù)據(jù)跟做賬的不一致
郭老師
2019 10/06 17:22
下月紅沖就可以一致了,
84784991
2019 10/06 17:47
不是啊,我上個季度已經(jīng)將錯就錯按錯誤的金額稅額申報了,因為整個季度只開一次,稅率開錯了,這個季度才沖紅重開
郭老師
2019 10/06 17:47
那你這個季度改過來,紅沖不就對了
84784991
2019 10/06 21:29
第三季度我開發(fā)票已經(jīng)全部調(diào)整好了,就是不能按稅控的數(shù)據(jù)報,如果按老師說的方法報,那我收入賬面跟稅控又不相等了
郭老師
2019 10/06 21:34
第二季度比如100、5賬上是100、5 正確的應(yīng)該是100、3 你申報的時候是5/3%,5 第三季度賬上-100,-5 申報的-5/3%。-5 1-3季度累計賬上和申報的都是0 然后開100,3 賬上也是100,3 申報的也是100,3
84784991
2019 10/06 22:57
老師還是沒理解我提問的,二季度我申報也是100,5
郭老師
2019 10/06 22:59
那你三季度跟著第二季度的就是了 只不過是負(fù)數(shù)
84784991
2019 10/07 08:58
我第三季度己經(jīng)把第二季度開錯的金額稅額沖紅又開具了正確稅率的發(fā)票,除此之外,由于業(yè)務(wù)需要又開了2份發(fā)票,稅率是正確的,在第三季度賬面收入稅額跟稅控里面收入稅額是一致的,現(xiàn)在是申報表檢驗不通過,銷售額跟稅額比對不
84784991
2019 10/07 09:08
第三季度的賬面收入稅額跟稅控里面的收入稅額數(shù)據(jù)是正確
84784991
2019 10/07 09:18
84784991
2019 10/07 09:21
公司主要經(jīng)營廠房出租,稅率是5℅,我以前開錯3℅
84784991
2019 10/07 09:27
第二季度將錯就錯按3℅的稅率報了,金額196504.85,稅額5895.15??偨痤~是對
郭老師
2019 10/07 09:32
那你這個季度-196504.85在3%里面申報不就可以了 紅沖之前的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)本年累計就正確了 提示你的主表截圖看下怎么填寫的
84784991
2019 10/07 09:45
關(guān)鍵是所有的數(shù)據(jù)都要填在小微企業(yè)免稅銷售額跟小微企業(yè)免稅額幾欄才行,這樣才可以免交增值稅,但是比對不
84784991
2019 10/07 09:47
郭老師
2019 10/07 09:50
合計銷售額不超過30萬不是嗎 看下能強(qiáng)制審核通過不
84784991
2019 10/07 09:59
84784991
2019 10/07 10:00
郭老師
2019 10/07 10:00
你點確定 看下能強(qiáng)制申報不 不能的去稅務(wù)局大廳申報
84784991
2019 10/07 10:01
總是提示這樣,報不了
郭老師
2019 10/07 10:01
那就去大廳申報吧。
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