問題已解決

企業(yè)充值的預(yù)付卡已經(jīng)發(fā)放出去,企業(yè)憑內(nèi)外憑證作了財(cái)務(wù)處理,即計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),參與了所得稅稅前扣除。后收到該預(yù)付卡的個(gè)人將此預(yù)付卡退還給上述企業(yè),請(qǐng)問企業(yè)在財(cái)務(wù)上應(yīng)該如何處理?

84785040| 提問時(shí)間:2019 10/03 17:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你這個(gè)嚴(yán)格來說是要沖減業(yè)務(wù)招待費(fèi)。如果有跨年,要重新報(bào)年報(bào),補(bǔ)稅
2019 10/03 17:54
84785040
2019 10/03 17:57
沖減業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么操作呢?
84785040
2019 10/03 17:58
而且這種情況,很多時(shí)候是跨年的
宋生老師
2019 10/03 18:22
您好!簡(jiǎn)單的方法就是直接沖減。你怎么做的分錄,就做相同的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)
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