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生產(chǎn)企業(yè)的免稅部分和退稅部分是不是都填寫在增值稅的免抵退稅出口銷售額,還是分開填寫?另外申報(bào)了的免抵退稅出口銷售額不承認(rèn)為申報(bào)了免稅銷售額嗎?要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷?

84785044| 提問時(shí)間:2019 09/30 16:37
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文老師
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您好,都是填在增值稅的免抵退稅出口銷售額里面的
2019 09/30 17:02
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