問(wèn)題已解決

借:應(yīng)收賬款33473 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33473 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了調(diào)賬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) )1011.93貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—1011.93 請(qǐng)問(wèn)下對(duì)嗎?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/30 14:13
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是之前沒(méi)有確認(rèn)增值稅,是吧,應(yīng)該是,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1011.93 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —1011.93
2019 09/30 14:14
84784996
2019 09/30 14:16
嗯嗯
84784996
2019 09/30 14:17
季報(bào)填收入?
84784996
2019 09/30 14:17
填應(yīng)交增值稅1011.93?
辜老師
2019 09/30 14:22
是的,增值稅就是1011.93,收入就是32461.07
84784996
2019 09/30 14:24
報(bào)表填收入32461.07??
84784996
2019 09/30 14:26
印花稅合同簽了交?
辜老師
2019 09/30 14:27
是的,收入就是這個(gè),要繳納印花稅的
84784996
2019 09/30 14:31
合同繳納?有一筆收入再繳納?
辜老師
2019 09/30 14:34
就按這個(gè)收入繳納
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