問題已解決

公司是一般納稅人,買有煙酒用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),開有專票回來,當(dāng)月可以得抵扣嗎?如果可以得抵扣,因?yàn)楫?dāng)年沒有收入,那是按60%算還是按千分之五算

84784954| 提問時(shí)間:2019 09/05 10:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
曼曼老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)增值稅發(fā)票不能作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 但可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰.
2019 09/05 10:23
84784954
2019 09/05 10:27
如果沒有收入呢
曼曼老師
2019 09/05 11:06
你好,沒有收入,當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得在稅前扣除。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~