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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,如果企業(yè)是小規(guī)模,專票+普票收入沒有超過30萬,假定沒有進(jìn)項(xiàng),普票的增值稅是免的,那計(jì)算附加稅時(shí)的基數(shù)是應(yīng)交的增值稅(即專票的銷項(xiàng)稅額)還是專票+普票的銷項(xiàng)稅額?
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速問速答專票的稅額
普票不交增值稅
2019 09/04 16:18
84784998
2019 09/04 16:26
那反過來,專票+普票收入超過30萬,假定沒有進(jìn)項(xiàng),那附加稅的基數(shù)是專票的銷項(xiàng)稅額還是專票加普票的銷項(xiàng)稅額之和?
普票的稅額依然要交,但是不能作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)是嗎?
郭老師
2019 09/04 16:30
專票加普票的稅額合計(jì)
只要交了增值稅,附加稅就要交的
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