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費(fèi)用支出但是發(fā)票還沒有拿回來,怎么記賬。

84785044| 提問時(shí)間:2019 09/03 13:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際費(fèi)用現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生么,還是沒有發(fā)生,有白條么
2019 09/03 13:16
84785044
2019 09/03 13:17
有發(fā)生但是發(fā)票還沒有開
maize老師
2019 09/03 13:19
那就先根據(jù)白條先做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以,后續(xù)發(fā)票回來沒有差額貼后面,有差就沖掉借xx費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做
84785044
2019 09/03 13:21
錢已經(jīng)給員工了,是不是先掛賬,在等發(fā)票來,在做費(fèi)用
maize老師
2019 09/03 13:22
實(shí)際發(fā)生可以先按實(shí)際發(fā)生這個(gè)先做啊,上面分錄我寫了
84785044
2019 09/03 13:36
那個(gè)費(fèi)用票應(yīng)該是專票,那樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅怎么做?
maize老師
2019 09/03 13:37
你后續(xù)沖掉之后按發(fā)票做借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款就可以
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