問題已解決

老師,問一下:商品入庫但未開發(fā)票未付款,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 這個庫存商品是分明細還是匯總寫一個暫估呢?那銷售商品的時候又沒有庫存怎么做比較好啊

84785025| 提問時間:2019 08/29 09:18
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
同學你好,按庫存商品的品類做二級科目。
2019 08/29 09:19
趙英老師
2019 08/29 09:19
銷售出去按暫估做出庫結轉成本。
84785025
2019 08/29 09:23
商品收到未開票未付款: 借:庫存商品-XX規(guī)格 貸:應付賬款-XX公司 這樣可以嗎 但是按二級明細了非常多的明細 后面紅沖好多單呢
趙英老師
2019 08/29 09:47
是這樣的,摘要寫一下暫估。
趙英老師
2019 08/29 09:47
按大類寫,不要寫的太細。
84785025
2019 08/29 09:47
也就是還需要寫暫估是嗎?那出貨也用暫估做是吧
趙英老師
2019 08/29 14:24
是的,需要注明是暫估。出貨不用寫。
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