問(wèn)題已解決

供應(yīng)商要付我們公司貨款10萬(wàn)元,銀行轉(zhuǎn)賬給了我們8萬(wàn),另外2萬(wàn)他們想要用酒來(lái)抵(他們公司不生產(chǎn)酒),這應(yīng)該怎么做賬

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/26 16:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果對(duì)方用酒抵的話 應(yīng)該給您單位開(kāi)具酒的發(fā)票
2019 08/26 16:51
84785025
2019 08/27 08:34
具體應(yīng)該怎么做分錄
84785025
2019 08/27 08:35
不是供應(yīng)商 是客戶
bamboo老師
2019 08/27 08:36
收到對(duì)方開(kāi)具的酒發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
84785025
2019 08/27 08:39
對(duì)方不開(kāi)票呢?對(duì)方不生產(chǎn)銷售酒,我們也不銷售酒
bamboo老師
2019 08/27 08:40
不開(kāi)票的話 不能入賬 入賬后所得稅前也不能扣除
84785025
2019 08/27 08:41
如果是作為我們公司的福利呢 怎么做賬
bamboo老師
2019 08/27 08:46
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2019 08/27 08:52
就是無(wú)論原來(lái)我們公司對(duì)酒類銷售與否,對(duì)方用酒抵債,我們都要入庫(kù)存商品?發(fā)給員工做福利,我們也要先入庫(kù)存?
bamboo老師
2019 08/27 08:55
如果您收到就給員工的話 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利 貸:應(yīng)收賬款
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~