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一般納稅人銷售已使用過的車輛,怎樣繳納增值稅??車輛的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣
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速問速答您好,學(xué)員,一般納稅人銷售已使用過的車輛,車輛的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,在銷售時(shí)按照不含稅銷售額*13%交納增值稅。
2019 08/16 09:10
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