問題已解決

你好,請問調(diào)整社保賬戶余額的分錄應(yīng)該怎么做呀?是否需要調(diào)整以前年度損益呢?

84785000| 提問時間:2019 08/14 13:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
跨年度的要用以前年度損益
2019 08/14 13:08
84785000
2019 08/14 13:09
那具體調(diào)整社保賬戶余額的分錄應(yīng)該怎么做呀?
暖暖老師
2019 08/14 13:14
借管理費用-申報貸以前年度
84785000
2019 08/14 13:18
?
暖暖老師
2019 08/14 13:19
借管理費用-社保貸以前年度
84785000
2019 08/14 13:19
還是不明白
暖暖老師
2019 08/14 13:20
你們不是調(diào)整賬戶余額嗎?
84785000
2019 08/14 13:20
跨年度的怎么寫,不跨年度的怎么寫?借貸?
暖暖老師
2019 08/14 13:21
你們的賬戶里邊多了還是少了?
84785000
2019 08/14 13:21
對的,要調(diào)整社保賬戶余額
84785000
2019 08/14 13:24
老師能都給我講一下嗎?
暖暖老師
2019 08/14 13:24
借:以前年度損益調(diào)整-社保費 貸:銀行存款-社保戶 往年 理費用-社保費 貸:銀行存款-社保戶當(dāng)年
84785000
2019 08/14 13:34
借:以前年度損益調(diào)整-社保費 貸:銀行存款-社保戶 借:往年管理費用-社保費 貸:銀行存款-社保戶當(dāng)年 (是這樣嗎?看老師發(fā)的一個借、兩個貸) 還有如果不涉及往年的話調(diào)整社保賬戶余額應(yīng)該怎么調(diào)整
暖暖老師
2019 08/14 13:37
借管理費用-社保費 貸:銀行存款-社保戶當(dāng)年
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~