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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問以前年度暫估入庫的商品,匯算清繳以后來票了,如何做會計(jì)處理?跨年但是匯算清繳之前來票,如何處理?來發(fā)票了,誤以為沒有票,一直暫估,怎么調(diào)賬?
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速問速答之前調(diào)增了嗎
如果在匯算清繳前,紅沖暫估按發(fā)票的做
你這個庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
2019 08/02 12:34
84784955
2019 08/02 12:56
匯算清繳沒有調(diào)增,什么時候來票,什么時候沖暫估,但是成本調(diào)整到了來票的當(dāng)年當(dāng)月。庫存暫估入庫后就領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2019 08/02 13:04
你如果沒有調(diào)增,需要用以前年度損益調(diào)整科目做,借庫存商品負(fù)數(shù)貸銀存,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借庫存商品貸銀存借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
84784955
2019 08/02 13:27
也就是用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)暫估的庫存商品對嗎?
郭老師
2019 08/02 13:39
不是,以前年度損益調(diào)整是主營業(yè)務(wù)成本的
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