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您好,我勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,本月收款,本月代發(fā)出去,次月開票,如何做賬?

84784977| 提問時(shí)間:2019 07/30 10:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 等 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (企業(yè)交納部分) 支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 等 (個(gè)人承擔(dān)的) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (個(gè)人承擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 等 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款 計(jì)提增值稅和附加稅費(fèi) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加 增值稅計(jì)稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項(xiàng)減除轉(zhuǎn)付給勞動(dòng)力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費(fèi)。支付本企業(yè)人員工資和費(fèi)用 借:管理費(fèi)用—工資/ 辦公費(fèi) 等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2019 07/30 10:37
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