問題已解決

上月有留抵稅額,在應交稅金-未交增值稅借方!本月銷-進項后。應該加還是減上月留抵?

84785017| 提問時間:2019 07/30 09:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 本月銷-進項后應該減上月留抵
2019 07/30 09:25
84785017
2019 07/30 09:27
減正數(shù)對嗎
bamboo老師
2019 07/30 09:28
是的 減正數(shù) 本期應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留底稅額
84785017
2019 07/30 09:31
借:銷項,貸:進項稅額、貸:未交增值稅留抵,貸:未交增值稅差額
bamboo老師
2019 07/30 09:32
您上期留底的時候有沒有寫分錄
84785017
2019 07/30 09:42
我把上個月的,進項轉到應交稅金-未交增值稅借方了
bamboo老師
2019 07/30 09:43
那這個月 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——未交增值稅 這樣就好了
84785017
2019 07/30 09:59
會有差額啊
bamboo老師
2019 07/30 09:59
不太明白您的意思 哪里會有差額?
84785017
2019 07/30 10:01
您看一下這個表
bamboo老師
2019 07/30 10:02
您本期應該繳納的增值稅 是這個月轉入的未交增值稅科目貸方金額-您上期轉入未交增值稅的借方金額
84785017
2019 07/30 10:29
明白了
bamboo老師
2019 07/30 10:30
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~