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老師 購入原材料 借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款。 計入這個進項稅額 是說明這張開票又認證又抵扣了么

84784994| 提問時間:2019 07/25 10:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的。是認證抵扣了才做進項稅
2019 07/25 10:22
84784994
2019 07/25 10:23
如果沒認證 沒抵扣要怎么做呢
宋生老師
2019 07/25 10:25
你好!計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅
84784994
2019 07/25 10:26
認證了沒抵扣呢 是計入待抵扣進項稅嗎
宋生老師
2019 07/25 10:27
你好!認證了就必須抵扣。
84784994
2019 07/25 10:34
哦哦對的
84784994
2019 07/25 10:35
那待抵扣進項稅額是什么情況呢
宋生老師
2019 07/25 10:52
你好!一般是輔導期一般納稅人用的。
84784994
2019 07/25 10:56
老師 能詳細說下什么意思嗎
宋生老師
2019 07/25 11:02
你好!輔導期一般納稅人本月認證的,比如7月認證的,7月不能抵扣,要8月才能抵扣,所以才會有這個科目。
84784994
2019 07/25 11:27
老師 本來是當月認證當月就直接抵扣的嗎
宋生老師
2019 07/25 11:28
你好!是的。一般的企業(yè)是當月認證當月抵扣
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