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專票已認(rèn)證,要跨月作廢,對(duì)于開票方和收票方來(lái)說(shuō),如何操作

84785018| 提問時(shí)間:2019 07/23 17:43
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)
您好,專票已認(rèn)證的話,就需要收票方開具退票說(shuō)明并蓋公章及在開票系統(tǒng)申請(qǐng)紅字信息表,然后開票方需要將紅字信息表及退票說(shuō)明及紅字信息表給開票方,開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019 07/23 17:44
84785018
2019 07/23 17:48
老師是不是說(shuō)錯(cuò)了,應(yīng)該是收票方將紅字信息表給開票方吧
張蓉老師
2019 07/23 17:54
您好,不好意思,說(shuō)錯(cuò)了,是收票方需要將紅字信息表及退票說(shuō)明及紅字信息表給開票方,認(rèn)證抵扣過(guò)的發(fā)票都是由認(rèn)證方申請(qǐng)紅字信息表,未認(rèn)證抵扣的才是開票方申請(qǐng)紅字信息表。
84785018
2019 07/23 18:07
是要收票方將紅字信息表以及退票說(shuō)明寄過(guò)來(lái)給開票方嗎?退票說(shuō)明怎么寫,是收票方可以自己寫,打印出來(lái)嗎?
張蓉老師
2019 07/23 18:15
您好,是的,是收票方自己寫,如果收票方已認(rèn)證,錯(cuò)誤的發(fā)票不可退回開票方,可寫個(gè)增值稅專用發(fā)票開具錯(cuò)誤說(shuō)明 我公司與XXX公司簽訂真實(shí)有效的購(gòu)銷合同,于XX年XX月向XXX公司采購(gòu)一批貨物,并于XX年XX月XX日收到XXX公司開具的增值稅發(fā)票(票號(hào)XXXXXXX,開票時(shí)間XX年XX月XX日,金額XXXX元,稅額XXX元),收到該發(fā)票后發(fā)現(xiàn)XXXXX事項(xiàng),由于我司已認(rèn)證抵扣此發(fā)票,現(xiàn)我司申請(qǐng)紅字信息表,需要貴司開具負(fù)數(shù)發(fā)票及正確的發(fā)票給我司 特此證明 XXXXXXXX公司
84785018
2019 07/23 18:42
收票方需要將紅字信息表拿給開票方嗎
張蓉老師
2019 07/23 18:45
您好,一般掃描發(fā)電子檔給對(duì)方也是可以的。
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