問題已解決

收到老板的代墊款,一部份是給其他公司充值的油卡,但充值油卡的發(fā)票開的是我們公司的抬頭,這個(gè)分錄怎么做?

84785005| 提問時(shí)間:2019 07/23 11:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
回復(fù)你了,需要你們公司名下有車才可以i,金額還不能過大,還有次數(shù)不能太多了,要不就有問題了,你們公司收入和業(yè)務(wù)大概只能用2000 你不能做出4000加油費(fèi)
2019 07/23 11:02
84785005
2019 07/23 11:10
老師,上個(gè)月6月1號(hào)沖值了1500元油卡,是給其他公司充值的,6月14號(hào)又沖了1500元,是自己公司充值的,老板要求我都來我公司的抬頭,6月1號(hào)的油卡到今天卡里的錢都用完了,馬上就要去開發(fā)票了,那我這個(gè)賬該怎么做
84785005
2019 07/23 11:11
公司名下是有汽車的
84785005
2019 07/23 11:11
公司名下是有汽車的
maize老師
2019 07/23 11:12
你先回復(fù)我,到底公司名有沒有車,你們這個(gè)開太多不要老板開了,你們收入很多啊,你這個(gè)太多費(fèi)用多收入少到時(shí)候稅局要稽查的
maize老師
2019 07/23 11:13
這個(gè)只能說給你們公司加油,你說給你們公司發(fā)票不是你們公司使用那不能做賬,你開你公司這個(gè)名字發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸銀行,實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785005
2019 07/23 11:17
老師是這樣的,油卡不是我們公司使用,發(fā)票抬頭開我們公司的,這個(gè)賬怎么做?
maize老師
2019 07/23 11:18
1.不入賬,2.做你們公司費(fèi)用,3.發(fā)票退回要求對(duì)方開真實(shí)公司名字
maize老師
2019 07/23 11:19
做你們公司費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)我上面說了,
84785005
2019 07/23 11:28
我剛聯(lián)外賬了,他說兩個(gè)月油卡充值3000元,這個(gè)范圍是可以的,就是我收的股東的那比代墊款其中有1500元是其他公司充值油費(fèi),我該怎么做賬?
84785005
2019 07/23 11:30
因?yàn)槭瞧渌镜某渲涤唾M(fèi),不能做在同一本賬上面
maize老師
2019 07/23 11:50
那就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付
84785005
2019 07/23 12:02
老師,因?yàn)槲抑笆盏搅斯蓶|的代墊款已經(jīng)有17000多了,記在其他應(yīng)付款賬上的貸方了,現(xiàn)在這個(gè)股東要讓我給他另外公司充值油卡,用他之前的代墊款里的錢支付,那我的分錄該怎么做呀
maize老師
2019 07/23 12:07
那個(gè)發(fā)票你不是說開給你們公司么,是股東直接個(gè)人卡去充值開發(fā)票開你們公司,那就做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付
84785005
2019 07/23 12:33
問題是之前充值的時(shí)候我直接做了一筆分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84785005
2019 07/23 12:34
那個(gè)股東的意思是這個(gè)充值費(fèi)用直接在他的代墊款里面扣
84785005
2019 07/23 12:34
該怎么做這筆分錄?
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一筆紅沖分錄
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一筆紅沖分錄
84785005
2019 07/23 12:35
是不是要做一筆紅沖分錄
84785005
2019 07/23 12:36
等發(fā)票到了,再按發(fā)票上的費(fèi)用做分錄
maize老師
2019 07/23 12:39
是的,你先沖回之前,做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付
84785005
2019 07/23 12:41
那我那次充值是6月份的,也可以做沖回嗎?
maize老師
2019 07/23 12:45
可以的,沒有跨年吧,直接沖回就可以
84785005
2019 07/23 12:45
老師,為什么要做其他應(yīng)付款貸方呢?我收到我們老板代墊款 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在老板要支付油卡充值費(fèi),在他的代墊款里面扣除,也就是公司應(yīng)付給老板的錢減少,就是其他應(yīng)付款在借方
maize老師
2019 07/23 12:53
老板幫忙墊付款項(xiàng),你不做其他應(yīng)付款那你想做啥,那你發(fā)票收到要是不是充值卡是費(fèi)用,那也是做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款啊,要是公司付款那就做貸庫(kù)存現(xiàn)金 或銀行
84785005
2019 07/23 13:42
老師,老板的意思是充值油卡在他墊付的款項(xiàng)里扣,也就是其他應(yīng)付款里扣
84785005
2019 07/23 13:43
也就是不是其他應(yīng)付款-老板3000
84785005
2019 07/23 13:43
那充值油卡1500元
maize老師
2019 07/23 13:43
扣不了公司是公司,老板是老板
maize老師
2019 07/23 13:44
你做不了,借其他應(yīng)付款這個(gè),你這個(gè)是拿發(fā)票回來報(bào)銷
84785005
2019 07/23 13:44
就是其他應(yīng)付款貸方變成貸:其他應(yīng)付款-老板 1500
84785005
2019 07/23 13:45
就是要沖減1500元其他應(yīng)付款
84785005
2019 07/23 13:45
要沖減貸方:其他應(yīng)付款只能做借方
maize老師
2019 07/23 13:47
只有你轉(zhuǎn)給老板錢才可以做借其他應(yīng)付款 貸銀行或者是庫(kù)存現(xiàn)金才可以消除
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