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老師您好!請問A公司與甲方簽訂物業(yè)服務(wù)合同,業(yè)務(wù)由B公司做。A公司給甲方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票(A公司開票的稅由B公司承擔(dān)),甲方結(jié)算服務(wù)費(fèi)打款給A公司 ; B公司給A公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票(稅由B公司承擔(dān)),A公司再打款給B公司,請問B公司怎樣做有利于減稅呢

84784963| 提問時間:2019 07/18 10:51
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
B企業(yè)是**的行為, 與A公司簽訂勞務(wù)派遣合同 按照A公司打過來的款項減去自己的工資和社保進(jìn)行差額納稅 但是A公司與甲公司的稅款只能自己承擔(dān)
2019 07/18 10:54
84784963
2019 07/18 10:56
一般納稅人能進(jìn)行差額納稅嗎
軼塵老師
2019 07/18 10:59
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票
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