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小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)應(yīng)該怎么填? 例如,我單位第二季度開(kāi)增值稅發(fā)票2萬(wàn)元。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/15 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,含稅是2萬(wàn)嗎?算出不含稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)進(jìn)去就可以了
2019 07/15 10:06
84784997
2019 07/15 10:13
對(duì)的。含稅2萬(wàn),算出不含稅銷(xiāo)售額是9708.74元,稅額是582.52元。這個(gè)應(yīng)該免稅的,但電子稅務(wù)軟件(我選擇了智能填表)給我算出291.26元的應(yīng)納稅額!這是怎么回事呢?
樸老師
2019 07/15 10:18
含稅兩萬(wàn)三個(gè)點(diǎn)的算出不含稅是19417.48元才對(duì)呀
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