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如果做了視同銷售計(jì)提了銷項(xiàng)稅的話,怎么申報(bào)增值稅

84784960| 提问时间:2019 07/10 09:16
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在附表一填未開票收入欄次
2019 07/10 09:16
84784960
2019 07/10 09:22
銷售也需一并填上么
84784960
2019 07/10 09:22
是這樣嗎
FAILED
bamboo老師
2019 07/10 09:23
是的 銷售額跟銷項(xiàng)稅額一起填
84784960
2019 07/10 09:24
如果這樣填,到主表里會(huì)將銷售額自動(dòng)取數(shù)帶過來,那樣就跟我公司賬面的銷售收入不符
bamboo老師
2019 07/10 09:26
視同銷售 也要確認(rèn)銷售收入啊 怎么會(huì)不符?
84784960
2019 07/10 09:28
那這張表里(一)按適用稅率計(jì)稅的銷售額,數(shù)值就會(huì)與我公司實(shí)際的銷售收入不符啊
84784960
2019 07/10 09:30
我們?nèi)胭~做的是營(yíng)業(yè)外支出
bamboo老師
2019 07/10 09:33
請(qǐng)問是對(duì)外捐贈(zèng)的么
84784960
2019 07/10 09:39
公益性捐贈(zèng)支出
bamboo老師
2019 07/10 09:42
那這種情況申報(bào)表跟賬面不一致 沒有問題
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