問題已解決
去年單位發(fā)生購貨,今年發(fā)票被通知為非正常發(fā)票,已抵扣進項稅,現(xiàn)要做進項稅轉(zhuǎn)出處理,補交增值稅,要如何做分錄呢,單位為一般納稅人企業(yè)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 07/03 17:15
閱讀 697