問題已解決

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的暫估款,收到發(fā)票還要沖紅暫估然后再根據(jù)發(fā)票重新錄入一筆嗎

84785010| 提問時(shí)間:2019 07/01 11:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的,需要這樣操作的。
2019 07/01 11:28
84785010
2019 07/01 11:40
暫估的時(shí)候是借:庫存商品-配件,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品-配件。然后我現(xiàn)在做的沖紅分錄借:庫存商品-配件(紅字)39.6,貸:應(yīng)付賬款-暫估款(紅字)39.6,根據(jù)發(fā)票借:庫存商品-開關(guān)39.6,貸:現(xiàn)金39.6嗎?
84785010
2019 07/01 12:07
我這樣做科目余額表上余額庫存商品-配件就在貸方39.6了,這樣對嗎
張艷老師
2019 07/01 12:09
如果您改了庫存商品-開關(guān)明細(xì)科目的話,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的明細(xì)科目也是要沖紅再重新編制分錄的。
84785010
2019 07/01 12:13
那我可以是根據(jù)以前暫估的明細(xì)做分錄還是根據(jù)發(fā)票上的商品名稱入賬
張艷老師
2019 07/01 12:18
建議直接按之前暫估的明細(xì)做就是了。
84785010
2019 07/01 12:19
就是借:庫存商品-配件,貸:庫存現(xiàn)金是嗎
84785010
2019 07/01 12:36
或者我可以不沖紅嗎?直接應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存現(xiàn)金
84785010
2019 07/01 12:39
因?yàn)樯弦荒暌呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
張艷老師
2019 07/01 14:18
就是借:庫存商品-配件,貸:庫存現(xiàn)金是嗎------是的,直接做這個(gè)分錄。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~