問(wèn)題已解決

老師好,手工賬最前面都要附T型帳和科目匯總表嗎?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/29 20:17
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田老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
手工賬最前面一般要附T型帳和科目匯總表,但是不是必須的
2019 06/29 20:21
84785038
2019 06/29 20:23
那我只附t型帳也是可以的?
84785038
2019 06/29 20:24
還有作廢發(fā)票和已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票抵扣聯(lián)要做在帳里嗎?還是該怎么處理呢?
田老師
2019 06/29 20:27
作廢發(fā)票和已經(jīng)認(rèn)證一般另外裝訂,不和憑證一起裝訂
84785038
2019 06/29 20:29
我之前都裝訂在憑證最后面了,有沒(méi)有什么影響呢?
84785038
2019 06/29 20:29
以后作廢發(fā)票裝訂在一起,抵扣聯(lián)裝在一起,是這樣嗎?
田老師
2019 06/29 20:32
所有抵扣聯(lián)裝、作廢發(fā)票按順序整理好保管好所有聯(lián)次,單獨(dú)保存
84785038
2019 06/29 20:34
我們公司之前的帳有點(diǎn)亂,現(xiàn)在準(zhǔn)備從2019年開(kāi)始建帳,應(yīng)收應(yīng)付不是很清楚,做期初余額的時(shí)候可不可以直接登記前期余留呢
田老師
2019 06/29 20:39
如果應(yīng)收應(yīng)付不能查得清楚,做期初余額的時(shí)候也只能以直接登記前期余留
84785038
2019 06/29 20:44
那應(yīng)收應(yīng)付的明細(xì)賬直接登記前期余留,以后都不要管嗎?比如下月又有應(yīng)收應(yīng)付了,該怎么登記呢?
田老師
2019 06/29 20:49
賬直接登記前期余留,以后都當(dāng)然要管,可以對(duì)每個(gè)客戶和供應(yīng)商核對(duì),下月又有應(yīng)收應(yīng)付按實(shí)記賬
84785038
2019 06/29 20:54
我的意思是明細(xì)賬本里把前期余留當(dāng)作一個(gè)明細(xì)登記在賬本里不用管,以后遇到應(yīng)收應(yīng)付再如時(shí)登記,總賬里再下這個(gè)前期余留的賬,是這樣嗎?
田老師
2019 06/29 20:55
明細(xì)賬本里把前期余留當(dāng)作一個(gè)明細(xì)登記在賬本里不用管,以后遇到應(yīng)收應(yīng)付再如時(shí)登記,總賬里再下這個(gè)前期余留的賬,是這樣
84785038
2019 06/29 20:56
好的,謝謝老師
田老師
2019 06/29 20:57
不客氣,希望我回答能幫到你
84785038
2019 06/29 21:00
我們公司賬戶的錢(qián)轉(zhuǎn)到老板卡里,老板作為日常開(kāi)支使用,會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?
田老師
2019 06/29 21:04
借;其他應(yīng)收款--老板 貸;銀行
84785038
2019 06/29 21:05
摘要該怎么寫(xiě)呢?
田老師
2019 06/29 21:07
摘要老板借款 借;其他應(yīng)收款--老板 貸;銀行
84785038
2019 06/29 21:08
這個(gè)錢(qián)不是老板個(gè)人使用,而是用在公司了,也是寫(xiě)老板借款嗎?那年底還不了錢(qián)的話豈不是有個(gè)稅了?
田老師
2019 06/29 21:11
老板借去買(mǎi)東西后拿發(fā)票回來(lái)報(bào)賬沖賬就是了,不用交個(gè)稅,如果沒(méi)有拿發(fā)票回來(lái)沖賬,有可能被稅局認(rèn)定分紅需要交個(gè)稅
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