問題已解決
請問款已經(jīng)支付,發(fā)票未收到,做暫估分錄:借:庫存商品—暫估 貸:銀行存款 ,等發(fā)票到了如何做沖銷分錄嗎?
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速問速答你好,款已經(jīng)支付,發(fā)票未收到,做暫估分錄是這樣做分錄
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;預(yù)付賬款
2019 06/29 17:22
84785003
2019 06/29 17:24
含稅入賬可以嗎
鄒老師
2019 06/29 17:24
你好,你是指最后一筆分錄按含稅金額入賬?
84785003
2019 06/29 17:25
忘了做預(yù)付賬款這一步
鄒老師
2019 06/29 17:26
你好,忘記了做預(yù)付賬款這一步就補(bǔ)上就是了
84785003
2019 06/29 17:26
暫估入賬的時候庫存商品可以含稅入賬?
鄒老師
2019 06/29 17:26
你好,暫估入庫是根據(jù)對方送貨單上面的金額入賬的
是不包括增值稅的
84785003
2019 06/29 17:27
對方送貨單的金額是含稅的
鄒老師
2019 06/29 17:28
你好,暫估入庫的金額是不包括增值稅的
84785003
2019 06/29 17:28
含稅也沒關(guān)系吧,反正要沖銷的
84785003
2019 06/29 17:30
購買的商品有好幾個,暫估的時候不需要設(shè)置產(chǎn)品的明細(xì)吧?直接是庫存商品—暫估,這樣可以嗎?
鄒老師
2019 06/29 17:30
你好,因為購進(jìn)只是有送貨單,還沒有發(fā)票,不知道稅款是多少,所以暫估入庫是不包括增值稅的
84785003
2019 06/29 17:34
那我要換算成不含稅的,比如購進(jìn)35000,不含稅價是30973.45,小數(shù)點四舍五入,會不會跟發(fā)票金額不一致???不過要沖銷也沒事吧
鄒老師
2019 06/29 17:36
你好,如果明知送貨單是含稅的,就需要換算成不含稅做暫估入庫分錄的
84785003
2019 06/29 17:39
5月份已經(jīng)付款,發(fā)票在6月份全部到齊了,但是我不想認(rèn)證,因為沒那么快開出去,可以做暫估分錄嗎?
鄒老師
2019 06/29 17:41
你好,已經(jīng)取得了發(fā)票,就不需要做暫估分錄啊,不想認(rèn)證,可以發(fā)票入賬,發(fā)票的稅額部分通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額 核算,今后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額就是了
84785003
2019 06/29 18:24
好的
84785003
2019 06/29 18:26
你好老師,去年12月底有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,我看了是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方了,這個是為什么?
鄒老師
2019 06/29 18:38
你好,這個是增值稅一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的規(guī)定,表面有留抵稅額
84785003
2019 06/29 18:43
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不是代表應(yīng)交未交的增值稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是和應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅相對應(yīng)的嗎?
鄒老師
2019 06/29 18:45
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你所指的結(jié)轉(zhuǎn)是做的這個分錄?
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