問題已解決

請教下稅務查出一張進項票不能抵扣,現(xiàn)在又補了增值稅和附加稅,現(xiàn)在賬務怎么做,是去年的

84785011| 提問時間:2019 06/29 11:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,借應交稅費一增值稅檢查,貸應交稅費一未交增值稅
2019 06/29 11:58
莊老師
2019 06/29 12:02
借以前年度損益調整,貸應交稅費一應交城建稅
84785011
2019 06/29 12:26
那三個附加稅都要做以前年度損益,是不是影響利潤的都要用以前年度損益調整科
84785011
2019 06/29 12:28
交完用,借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款對嗎
莊老師
2019 06/29 12:37
你好,是的,都要做以前年度損益調整
莊老師
2019 06/29 12:38
繳稅時,要做這樣的分錄
84785011
2019 06/29 12:50
以前抵扣了,是不是在賬上還做進項轉
莊老師
2019 06/29 20:27
你好,是的,要做進項稅額轉出,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~