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老師,剛接手的財務(wù)工作,如果現(xiàn)在結(jié)5月份的賬,那我如何判斷前任會計4月份的賬是否正確呀?

84784999| 提問時間:2019 06/25 13:49
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 你們交接的時候要核對的
2019 06/25 13:50
84784999
2019 06/25 13:52
主要核對哪些數(shù)據(jù)?他應該以哪種形式跟我核對???不太明白
答疑蘇老師
2019 06/25 13:54
你好 課堂里有交接的內(nèi)容 你首頁輸入關(guān)鍵字搜索看下 憑證 賬簿 報表所有的都需要交接清楚的
84784999
2019 06/25 13:58
怎么搜索呀?老師
答疑蘇老師
2019 06/25 14:03
你好 你搜下會計交接 實際交接 就是前任做的所有的和會計有關(guān)的內(nèi)容 你都需要交接下 看下正確不 試算平衡不 賬實相符不
84784999
2019 06/25 15:23
剛接手的工作,發(fā)現(xiàn)以前年度末生產(chǎn)成本有借方余額,老師這怎么處理合適呀?
答疑蘇老師
2019 06/25 15:26
你好 生產(chǎn)成本有借方余額 表示車間里有在產(chǎn)品
84784999
2019 06/25 15:57
老師,按理說月末會結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品的呀!這樣不就平了嘛?可不可以這么理解,有余額就是沒結(jié)轉(zhuǎn)在產(chǎn)品?
答疑蘇老師
2019 06/25 16:02
你好 不是的 結(jié)轉(zhuǎn)的話 是結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)成品 在產(chǎn)品在生產(chǎn)成本科目反應
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