問題已解決
老師,月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),年末銷大于進(jìn),進(jìn)大于銷,怎么做賬
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速問速答哪個(gè)金額大和做賬沒有關(guān)系的,還是一樣做賬啊
2019 06/20 10:21
84785038
2019 06/20 12:43
老師,我說的是,小項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 06/20 12:43
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 06/20 12:44
什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2019 06/20 12:44
分錄
小楊老師
2019 06/20 12:46
月底結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
84785038
2019 06/20 12:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785038
2019 06/20 12:53
老師,這個(gè)什么時(shí)候
小楊老師
2019 06/20 13:32
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅沒有什么意義的,可能是掛賬掛錯(cuò)了
84785038
2019 06/20 13:33
我是在百度搜的老師
84785038
2019 06/20 13:33
月末,如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。
例如:當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬,進(jìn)項(xiàng)稅是30萬,應(yīng)交稅金20萬。則需做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20萬
月末,如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。
例如:當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬,進(jìn)項(xiàng)稅是30萬,應(yīng)交稅金20萬。則需做以下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20萬
小楊老師
2019 06/20 13:59
不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅的
84785038
2019 06/20 14:10
那年末也這樣
小楊老師
2019 06/20 17:42
按月計(jì)算的。每個(gè)月都是這么算得
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