問題已解決

老師,事業(yè)單位年初付臨聘人員工資財會分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。預(yù)算會計分錄:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存(這個臨聘人員工資是應(yīng)用零余額的錢,現(xiàn)在收到零余額的錢會計分錄:借:銀行存款 貸:零余額賬戶,現(xiàn)在要沖銷年初“其他應(yīng)付款”要怎么做賬呢?)

84784951| 提問時間:2019 06/19 17:42
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你后面是銀行存款賬戶收到了零余額賬戶打過來的錢嗎?
2019 06/20 07:55
84784951
2019 06/20 08:28
是的
小云老師
2019 06/20 09:32
那你一開始付工資不應(yīng)該計其他應(yīng)收款呀,這個是你的一筆費用嘛
84784951
2019 06/20 09:44
相當于一開始付工資時是占用了銀行戶的錢(本應(yīng)該是用零余額賬戶付款)所以才用了其他應(yīng)收款
小云老師
2019 06/20 10:26
但你這樣做完全沒體現(xiàn)出費用,不需要,你這不用其他應(yīng)收款,后面零余額再轉(zhuǎn)銀行存款一樣的
84784951
2019 06/20 10:28
那我前幾個月做的其他應(yīng)收款就一直掛著,也不對???要怎么沖掉呢?
小云老師
2019 06/20 10:45
那屬于做錯的紅字沖銷,然后再入正確的
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