問(wèn)題已解決

一個(gè)公司的賬,我是收到一個(gè)發(fā)票我就做記賬憑證還是我這一個(gè)月收到了多少發(fā)票,到月底一起做記賬憑證啊,因?yàn)槲以鲁踬?gòu)買了一批東西,沒(méi)付款,但是我月底付了,我怎么做賬?是分開(kāi)做賬還是一起做就行了,謝謝老師

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/19 12:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 如果你是月底統(tǒng)一做賬的話 你就直接做購(gòu)進(jìn)分錄 貸銀行就行 這個(gè)不是絕對(duì)的 有的公司財(cái)務(wù)是月末一起做賬 如果是分開(kāi)做的話 就需要先掛預(yù)付賬款或者暫估 月末收到發(fā)票沖 做成本費(fèi)用
2019 06/19 12:06
84785009
2019 06/19 12:11
如果這個(gè)月的錢下個(gè)月付,就直接掛應(yīng)付就行了是吧
meizi老師
2019 06/19 12:23
你好 是的 可以的 先掛賬發(fā)票收到?jīng)_即可
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