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實(shí)務(wù)
问题已解决
年度匯算清繳時(shí)做分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,會(huì)造成利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)有差額,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整?
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這個(gè)是需要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)才可以,還有就是以前年度期末數(shù)
2019 06/19 10:34
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2019 06/19 10:37
需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表去年年末和今年年初還是利潤(rùn)表呢?
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2019 06/19 10:41
是不是19年匯算清繳,這筆計(jì)提分錄應(yīng)該補(bǔ)錄入18年末,然后在調(diào)整年末未分配利潤(rùn),和19年期初未分配利潤(rùn)?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/19 10:42
需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表去年年末和今年年初
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2019 06/19 10:52
那這筆分錄還是做在19年?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/19 10:55
是的,你有分錄才需要調(diào)年初數(shù)
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2019 06/19 10:57
好的,多謝
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/19 11:36
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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