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我對(duì)一般納稅人交增值稅分錄這有點(diǎn)混亂。是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅科目,然后在做筆交稅分錄嗎

84784989| 提問時(shí)間:2019 06/17 16:27
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的,幫您列一個(gè)完整分錄 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019 06/17 16:30
84784989
2019 06/17 16:37
像正常做賬的話,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)年末都有余額嗎
84784989
2019 06/17 16:38
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這步驟不做可以嗎,
張艷老師
2019 06/17 16:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這步驟不做可以嗎, 月末可以不做的,等年末在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),再做這個(gè)分錄。
84784989
2019 06/17 16:40
像正常做賬的話,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)年末都有余額嗎老師
張艷老師
2019 06/17 16:41
是沒有余額,都給結(jié)轉(zhuǎn)走了。
84784989
2019 06/17 16:43
如果年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么處理呀
張艷老師
2019 06/17 16:45
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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